1.事務事業の概要 |
担当課 |
消防本部 (消防本部)総務課 |
所属長名 |
矢倉 弘憲 |
政策 体系 |
節 |
第2章 安全・安心の健康福祉都市 |
第6節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
基本計画 |
2 消防・救急 |
施策 |
消防及び救急システムの充実(総務課) |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
消防組織法、消防法、国民保護法、貝塚市消防団設置条例 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
団組織の円滑な運営と迅速な活動。 |
具体的内容 |
・消防団員の人事、施設等の管理、表彰、福利厚生等の事務。 ・消防団活動、ポンプ操法訓練。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000460 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
02(非常備消防費) |
01(消防団運営事業) |
00000461 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
02(非常備消防費) |
02(消防団運営事業(臨時)) |
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単位 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.23 |
− |
2.06 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
8,621 |
− |
7,297 |
− |
間接人件費 |
− |
8,376 |
− |
15,538 |
− |
直接事業費 |
41,222 |
32,426 |
44,819 |
39,123 |
37,360 |
間接事業費 |
− |
1,692 |
− |
1,752 |
− |
フルコスト |
41,222 |
51,115 |
44,819 |
63,710 |
37,360 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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|
府支出金 |
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209 |
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250 |
地方債 |
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|
その他 |
6,058 |
1,097 |
12,894 |
10,429 |
5,058 |
一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
35,164 |
50,018 |
31,716 |
53,281 |
32,052 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
訓練回数 |
回数 |
152.0 |
168.0 |
140.0 |
140.0 |
訓練延人員 |
人 |
2414.0 |
2464.0 |
2220.0 |
2222.0 |
ポンプ車操法訓練 |
回数 |
44.0 |
|
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4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
団員数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
人 |
毎年度 |
250.0 |
増加 |
228.0 |
228.0 |
250.0 |
250.0 |
団員一人あたりコスト |
千円 |
224.19 |
279.43 |
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成果指標2 |
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単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H26実績 |
H27実績 |
H28見込 |
H29計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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5.実績 |
消防団員すべてに、安全を確保するための装備である「安全靴」を配備し、火災現場等での安全性を向上させた。 |
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