| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路交通課 |
所属長名 |
西口 隆志 |
政策 体系 |
総合計画 |
第1章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第3節 道路の安全性と利便性の向上 |
| 基本計画 |
(1)道路交通の円滑化 |
施策 |
道路交通の円滑化 |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
平成35年度 |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市の電気料金の削減。 |
| 具体的内容 |
市が管理している街路灯を水銀灯・ナトリウム灯からLEDに取替をする。 |
| 2.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001098 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
04(交通安全施設整備費) |
05(LED街路灯導入促進事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.54 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
0 |
− |
2,590 |
− |
| 間接人件費 |
− |
0 |
− |
1,173 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
0 |
7,560 |
7,344 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
33 |
− |
| フルコスト |
0 |
0 |
0 |
11,356 |
7,344 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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| 国支出金 |
|
|
0 |
7,560 |
0 |
| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
|
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|
| その他 |
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| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
0 |
0 |
0 |
3,796 |
7,344 |
| 3.活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| LED化街路灯導入調査 |
灯 |
|
721.0 |
0.0 |
0.0 |
|
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|
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| 4.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
LED化街路灯導入灯数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 灯 |
平成26年度 |
|
維持 |
|
709.0 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| 5.実績 |
| 市内の水銀灯をLED化することにより、CO2の削減を図った。 |
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