1.事務事業の概要 |
担当課 |
教育部 青少年教育課 |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策 体系 |
総合計画 |
第3章 個性豊かな文化発信都市 |
第1節 次代を担う青少年の育成 |
基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
指導者の養成 |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市青少年指導員設置要綱 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
心身ともに健全な青少年の育成と青少年育成団体の資質向上及び拡充。 |
具体的内容 |
協議会の事務局業務を行い、会議への出席や事務連絡を行う。7月・11月の青少年健全育成強化月間行事としての街頭啓発、夜店・夏祭り・盆踊り・秋祭り・年始水間寺・十日戎等の街頭指導、「社会を明るくする運動」ほか行事の参加協力、青少年健全育成講演会への参加を行う。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000617 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
04(青少年指導員連絡協議会事業) |
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単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.31 |
− |
0.4 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.03 |
− |
0.13 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,174 |
− |
2,643 |
− |
間接人件費 |
− |
787 |
− |
1,387 |
− |
直接事業費 |
1,020 |
983 |
1,018 |
981 |
1,018 |
間接事業費 |
− |
32 |
− |
55 |
− |
フルコスト |
1,020 |
3,976 |
1,018 |
5,066 |
1,018 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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府支出金 |
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地方債 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
1,020 |
3,976 |
1,018 |
5,066 |
1,018 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
会議・講演会開催回数 |
回 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
街頭啓発回数 |
回 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
パトロール日数 |
回 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
青少年指導員数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
人 |
毎年度 |
130.0 |
増加 |
126.0 |
126.0 |
128.0 |
128.0 |
青少年指導員一人あたりコスト |
千円 |
31.56 |
40.21 |
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成果指標2 |
青少年指導員連絡協議会活動参加人数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
人 |
毎年度 |
750.0 |
維持 |
717.0 |
731.0 |
720.0 |
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5.実績 |
毎月、定例会を開催し、事業活動の報告及び提案を審議している。行事への青少年指導員の参加者数が増加した。 |
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