1.事務事業の概要 |
担当課 |
消防本部 (消防本部)警備課 |
所属長名 |
矢倉弘憲 |
政策 体系 |
総合計画 |
第2章 安全・安心の健康福祉都市 |
第6節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
基本計画 |
2 消防・救急 |
施策 |
消防及び救急システムの充実(警備課) |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
消防法第20条・21条、貝塚市開発指導要綱 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
消防水利等を適切に配置する事により、火災時における被害を最小限にする。 |
具体的内容 |
消火栓・防火水槽など、開発行為における消防水利の設置指導及び、市主体による消防水利設置を行う。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000472 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
12(消防水利等設置事業(臨時)) |
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単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.6 |
− |
0.95 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,847 |
− |
3,976 |
− |
間接人件費 |
− |
2,236 |
− |
3,558 |
− |
直接事業費 |
21,457 |
18,521 |
4,391 |
3,755 |
4,393 |
間接事業費 |
− |
14 |
− |
25 |
− |
フルコスト |
21,457 |
23,618 |
4,391 |
11,314 |
4,393 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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|
府支出金 |
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地方債 |
12,400 |
10,600 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
9,057 |
13,018 |
4,391 |
11,314 |
4,393 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
指導により設置された消火栓数 |
栓 |
6.0 |
3.0 |
10.0 |
8.0 |
指導によって設置された防火水槽 |
基 |
2.0 |
2.0 |
5.0 |
2.0 |
市予算による設置消火栓数 |
栓 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
総消火栓設置数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
栓 |
毎年度 |
|
維持 |
8.0 |
5.0 |
12.0 |
10.0 |
消火栓1栓あたりの設置費用 |
千円 |
2952.25 |
2262.8 |
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成果指標2 |
防火水槽設置数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
基 |
毎年度 |
|
維持 |
3.0 |
2.0 |
5.0 |
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5.実績 |
道路工事状況を調査し、工事に合わせて消火栓を設置することで、工事費用のコスト削減を図った。 |
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