1.事務事業の概要 |
担当課 |
消防本部 (消防本部)総務課 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策 体系 |
総合計画 |
第2章 安全・安心の健康福祉都市 |
第6節 災害と犯罪に強いまちづくりの推進 |
基本計画 |
2 消防・救急 |
施策 |
消防及び救急システムの充実(総務課) |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
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開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
評価対象外 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
消防職員の資質を高めるとともに、職務遂行にあたっての安全性、衛生面、職場環境等を向上することにより、より一層の消防・救急・救助業務、及び市民サービスを行う。
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具体的内容 |
安全・衛生・職員の各委員会の開催。 教養派遣等により職員の資質向上。 健康診断の実施等による職員の健康管理。 公務災害申請及び時間外勤務の対応による勤務条件の確保。 救急救命士等の養成。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000443 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
01(常備消防費) |
04(消防本部人事関係事業) |
00000444 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
01(常備消防費) |
05(消防本部人事関係事業(臨時)) |
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単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
4.61 |
− |
7.1 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
18,588 |
− |
22,388 |
− |
間接人件費 |
− |
17,217 |
− |
26,610 |
− |
直接事業費 |
4,496 |
4,131 |
9,068 |
8,674 |
7,289 |
間接事業費 |
− |
4,782 |
− |
5,386 |
− |
フルコスト |
4,496 |
44,718 |
9,068 |
63,058 |
7,289 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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府支出金 |
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地方債 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
4,496 |
44,718 |
9,068 |
63,058 |
7,289 |
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