| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 情報管理課 |
所属長名 |
鳥居 正志 |
政策 体系 |
総合計画 |
第5章 構想実現の方策 |
第3節 「行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(1)効率的な市政運営の推進 |
施策 |
効率的な市政運営の推進(情報管理課) |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成6年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
各種証明書など窓口発行業務や来庁者への案内業務の向上、及び大量一括処理の効率化・省力化を推進する。 |
| 具体的内容 |
住民基本台帳などに基づく住民データを用いる窓口業務(市民課、課税課、納税課、国民健康保険、介護保険など)について、コンピュータシステム化を推進する。 |
| 2.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000060 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
17(電算システム運用事業) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.14 |
− |
1.49 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
8,161 |
− |
7,473 |
− |
| 間接人件費 |
− |
4,917 |
− |
3,332 |
− |
| 直接事業費 |
183,104 |
167,949 |
175,700 |
167,326 |
179,765 |
| 間接事業費 |
− |
15 |
− |
13 |
− |
| フルコスト |
183,104 |
181,042 |
175,700 |
178,144 |
179,765 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
1,050 |
|
1,404 |
|
| 府支出金 |
0 |
|
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| 地方債 |
|
|
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|
| その他 |
|
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| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
183,104 |
179,992 |
175,700 |
176,740 |
179,765 |
| 3.活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 基幹系業務電算化システム数 |
システム |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
| 基幹系業務電算システム端末数 |
台 |
232.0 |
233.0 |
237.0 |
237.0 |
|
|
|
|
|
|
| 4.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
基幹系業務電算化システム数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| システム |
毎年度 |
40.0 |
増加 |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
37.0 |
| 1システムあたりのコスト |
千円 |
4893.03 |
4814.7 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
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