1.施策の体系と担当課 |
総合計画 |
第2章 安全・安心の健康福祉都市 |
第2節 安心して子育てができる環境の整備 |
基本計画 |
(1)子育て環境の充実 |
主管課 |
子育て支援課
|
関係課 |
|
2.施策の目的 |
対象(施策の対象は誰(何)か) |
子育て中の親と子 |
受益者(施策の受益者は誰か) |
受益者 |
子育て中の親と子(子ども手当支給児童及び振込先保護者数) |
受益者数 |
22000 |
意図(どのような状態を目指すか)
|
子育てに喜びと楽しさを感じ、子どもが健やかに育つ社会をつくる。 |
3.施策を取り巻く状況 |
社会環境の変化 |
少子化の進行に加え、核家族やひとり親家庭の増加、地域での人間関係の希薄化など、子どもを取り巻く環境はますます厳しくなってきている。 |
行政の役割 |
子育て中の親と子に必要な経済的な援助、施設の設置、相談などの人的援助を行う。 |
4.施策にかかるコスト |
|
|
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
72.61 |
− |
74.56 |
− |
嘱託員数 |
− |
70.0 |
− |
78.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
635,746 |
− |
686,274 |
− |
間接人件費 |
− |
19,757 |
− |
20,180 |
− |
直接事業費 |
4,658,332 |
4,327,388 |
2,203,748 |
2,389,890 |
2,266,809 |
間接事業費 |
− |
3,294 |
− |
0 |
− |
フルコスト |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
2,266,809 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
39,530
|
37,689
|
45,648
|
42,052
|
48,330
|
国支出金 |
1,957,199
|
1,808,673
|
531,876
|
560,440
|
644,326
|
府支出金 |
742,287
|
705,051
|
425,788
|
549,434
|
393,562
|
地方債 |
|
|
|
22,700
|
4,800
|
その他 |
474,003
|
379,998
|
461,938
|
395,789
|
465,856
|
一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
1,445,313 |
2,054,774 |
738,498 |
1,525,929 |
709,935 |
一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
1,445,313 |
1,395,977 |
738,498 |
819,475 |
709,935 |
受益者一人あたりコスト1(対フルコスト) |
211.74 |
226.64 |
100.17 |
140.74 |
103.04 |
受益者一人あたりコスト2(対一般財源1) |
65.7 |
93.4 |
33.57 |
69.36 |
32.27 |
受益者数 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
5.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
乳幼児医療助成の対象者人数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
人 |
毎年度 |
14812 |
増加 |
5702.0 |
9154.0 |
11960.0 |
14870.0 |
成果指標2 |
保育所待機児童数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
人 |
毎年度 |
0 |
減少 |
19.0 |
13.0 |
24.0 |
21.0 |
6.施策を構成する事務事業ごとの評価結果(平成27年度実績) |
事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内での重点付け |
方向性 |
所見 |
うち人件費 |
H23年度 |
H24年度 |
H25年度 |
H26年度 (見込) |
ファミリーサポート支援センター事業 |
会員数 |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
11 |
人 |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
1.83333333333333 |
幼児教室運営事業 |
児童発達支援延べ利用者数 |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
35 |
人 |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
0.864197530864197 |
保育所入所措置・賦課徴収事務 |
保育所入所人数 |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
20 |
人 |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
0.943396226415094 |
保育委託事業 |
民間保育所延べ入所者人数 |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
210 |
人 |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
1 |
子育て支援センター事業 |
支援センター利用者延べ人数 |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
91 |
人 |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
0.505555555555556 |
保育所施設管理事業 |
施設の不具合による事故発生件数 |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
365 |
件 |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
- |
保育所運営事業 |
公立保育所延べ保育児童数(各月初めの児童数累計) |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
1075 |
人 |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
21.5 |
留守家庭児童会運営事業 |
仲よしホーム受入人数 |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
288 |
人 |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
33.8823529411765 |
障害児通所支援事業 |
|
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
|
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
0 |
|
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
0 |
幼稚園就園奨励事業 |
私立幼稚園の定員に対する園児の就園率 |
4,658,332 |
4,986,185 |
2,203,748 |
3,096,344 |
○ |
成果 |
未入力 |
|
H26実績 |
612 |
% |
0 |
655,503 |
0 |
706,454 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
765 |
7.施策の事後評価 |
施策指標の分析(設定の根拠・達成状況) |
|
構成事務事業に課題はないか |
|
実施主体(国・府や地域・事務所などとの役割分担)
|
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8.総合評価 |
一次評価 |
保育所の増設が一段落し、今後は耐震化を始め、個々の園の充実に努める。 |
二次評価 |
|
昨年度 二次評価 |
子ども子育て支援新制度が実施されようとしている中、制度の周知や相談窓口の充実が必要である。 |
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