貝塚市行政評価

施策 評価結果の公表
施策名 子育て環境の充実


施策コード:02020101
1.施策の体系と担当課
総合計画 第2章 安全・安心の健康福祉都市 第2節 安心して子育てができる環境の整備
基本計画 (1)子育て環境の充実
主管課 子育て支援課
関係課  


2.施策の目的
対象(施策の対象は誰(何)か)
子育て中の親と子
受益者(施策の受益者は誰か)
受益者 子育て中の親と子(子ども手当支給児童及び振込先保護者数) 受益者数 22000
意図(どのような状態を目指すか)
子育てに喜びと楽しさを感じ、子どもが健やかに育つ社会をつくる。


3.施策を取り巻く状況
社会環境の変化
少子化の進行に加え、核家族やひとり親家庭の増加、地域での人間関係の希薄化など、子どもを取り巻く環境はますます厳しくなってきている。
行政の役割
子育て中の親と子に必要な経済的な援助、施設の設置、相談などの人的援助を行う。


4.施策にかかるコスト
 
  単位 H25予算 H25決算 H26予算 H26決算 H27予算
コスト

内訳
投入人員 正職員数 72.61 74.56
嘱託員数 70.0 78.0
人件費 直接人件費 千円 635,746 686,274
間接人件費 19,757 20,180
直接事業費 4,658,332 4,327,388 2,203,748 2,389,890 2,266,809
間接事業費 3,294 0
フルコスト 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 2,266,809
財源
内訳
使用料及び手数料 千円 39,530 37,689 45,648 42,052 48,330
国支出金 1,957,199 1,808,673 531,876 560,440 644,326
府支出金 742,287 705,051 425,788 549,434 393,562
地方債       22,700 4,800
その他 474,003 379,998 461,938 395,789 465,856
一般財源1(=フルコスト−特定財源) 1,445,313 2,054,774 738,498 1,525,929 709,935
一般財源2(=直接事業費−特定財源) 1,445,313 1,395,977 738,498 819,475 709,935
受益者一人あたりコスト1(対フルコスト) 211.74 226.64 100.17 140.74 103.04
受益者一人あたりコスト2(対一般財源1) 65.7 93.4 33.57 69.36 32.27
受益者数 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
備考

5.成果指標と単位あたりコスト
成果指標1 乳幼児医療助成の対象者人数
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画
毎年度 14812 増加 5702.0 9154.0 11960.0 14870.0
成果指標2 保育所待機児童数
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H 22実績 H 23実績 H 24見込 H 25計画
毎年度 0 減少 19.0 13.0 24.0 21.0

6.施策を構成する事務事業ごとの評価結果(平成27年度実績)
事務事業名 最重要指標 総事業費 施策内での重点付け 方向性 所見
うち人件費
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
(見込)
ファミリーサポート支援センター事業 会員数 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 11
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
1.83333333333333
幼児教室運営事業 児童発達支援延べ利用者数 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 35
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
0.864197530864197
保育所入所措置・賦課徴収事務 保育所入所人数 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 20
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
0.943396226415094
保育委託事業 民間保育所延べ入所者人数 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 210
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
1
子育て支援センター事業 支援センター利用者延べ人数 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 91
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
0.505555555555556
保育所施設管理事業 施設の不具合による事故発生件数 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 365
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
-
保育所運営事業 公立保育所延べ保育児童数(各月初めの児童数累計) 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 1075
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
21.5
留守家庭児童会運営事業 仲よしホーム受入人数 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 288
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
33.8823529411765
障害児通所支援事業 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 0
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
0
幼稚園就園奨励事業 私立幼稚園の定員に対する園児の就園率 4,658,332 4,986,185 2,203,748 3,096,344 成果 未入力
H26実績 612
0 655,503 0 706,454 資源
配分
未入力
最終目標値
に対する
達成率
765


7.施策の事後評価
施策指標の分析(設定の根拠・達成状況)
構成事務事業に課題はないか
実施主体(国・府や地域・事務所などとの役割分担)


8.総合評価
一次評価 保育所の増設が一段落し、今後は耐震化を始め、個々の園の充実に努める。
二次評価
昨年度 二次評価 子ども子育て支援新制度が実施されようとしている中、制度の周知や相談窓口の充実が必要である。