| 1.施策の体系と担当課 |
| 総合計画 |
第2章 安全・安心の健康福祉都市 |
第1節 福祉基盤の整備・充実 |
| 基本計画 |
5 国民年金 |
| 主管課 |
国保年金課
|
| 関係課 |
|
| 2.施策の目的 |
| 対象(施策の対象は誰(何)か) |
|
国民年金の被保険者 |
| 受益者(施策の受益者は誰か) |
| 受益者 |
国民年金の被保険者 |
受益者数 |
12987 |
| 意図(どのような状態を目指すか)
|
|
市民の老後の収入源を確保し、生活の安定を図る。 |
| 3.施策を取り巻く状況 |
| 社会環境の変化 |
|
社会保険庁の業務のうち、政府管掌健康保険は平成20年10月から全国健康保険協会(協会けんぽ)へ移行し、平成22年1月からは社会保険庁そのものが廃止され、運営業務は日本年金機構へ、財政・運営責任は厚生労働省へ引き継がれ、社会保険事務所の名称も年金事務所に変わった。 |
| 行政の役割 |
|
年金事務所と連携し、制度の周知を図るとともに受給等の手続きを行うことで、年金の確保に協力する。 |
| 4.施策にかかるコスト |
| |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
3.3 |
− |
3.23 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
18,754 |
− |
17,937 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,710 |
− |
2,524 |
− |
| 直接事業費 |
5,101 |
4,760 |
6,115 |
6,065 |
5,394 |
| 間接事業費 |
− |
1,369 |
− |
1,425 |
− |
| フルコスト |
5,101 |
27,593 |
6,115 |
27,951 |
5,394 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
5,101
|
4,760
|
6,115
|
6,065
|
5,379
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
0 |
22,833 |
0 |
21,886 |
15 |
| 一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
| 受益者一人あたりコスト1(対フルコスト) |
0.39 |
2.12 |
0.47 |
2.15 |
0.42 |
| 受益者一人あたりコスト2(対一般財源1) |
0.0 |
1.76 |
0.0 |
1.69 |
0.0 |
| 受益者数 |
12,987 |
12,987 |
12,987 |
12,987 |
12,987 |
| 5.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
国民年金受給者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H 22実績 |
H 23実績 |
H 24見込 |
H 25計画 |
| 人 |
毎年度 |
20606 |
増加 |
18532.0 |
19009.0 |
19824.0 |
0.0 |
|
6.施策を構成する事務事業ごとの評価結果(平成27年度実績) |
| 事務事業名 |
最重要指標 |
総事業費 |
施策内での重点付け |
方向性 |
所見 |
| うち人件費 |
| H23年度 |
H24年度 |
H25年度 |
H26年度 (見込) |
| 国民年金事業 |
国民年金1号被保険者数 |
5,101 |
27,593 |
6,115 |
27,951 |
|
成果 |
未入力 |
|
| H26実績 |
5147 |
人 |
| 0 |
21,464 |
0 |
20,461 |
資源 配分 |
未入力 |
最終目標値 に対する 達成率 |
36.7642857142857 |
| 7.施策の事後評価 |
| 施策指標の分析(設定の根拠・達成状況) |
|
|
| 構成事務事業に課題はないか |
|
|
| 実施主体(国・府や地域・事務所などとの役割分担)
|
|
|
| 8.総合評価 |
| 一次評価 |
とりあえずはこのまま推進だが、将来的には相談業務のみにし、その他の業務は国に返していくべき。 |
| 二次評価 |
|
| 昨年度 二次評価 |
二次評価対象外 |
|