| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 (消防本部)警備課 |
所属長名 |
上野隆二 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
評価対象外 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
消防指令センターの更新を行い、消防力の強化を図る。 |
| 具体的内容 |
市民等からの各種災害の通報に対し、発生場所特定の迅速な災害対応を目的とする。 |
| 2.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001270 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
23(高機能消防指令センター更新事業) |
| |
単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.17 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
0 |
− |
594 |
− |
| 間接人件費 |
− |
0 |
− |
1,187 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
5,367 |
3,834 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
0 |
0 |
5,367 |
5,615 |
0 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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| 国支出金 |
|
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|
|
| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
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4,800 |
|
0 |
| その他 |
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|
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| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
0 |
0 |
567 |
5,615 |
0 |
| 一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
0 |
0 |
567 |
3,834 |
0 |
|