1.事務事業の概要 |
担当課 |
消防本部 (消防本部)警備課 |
所属長名 |
上野隆二 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
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開始年度 |
平成23年度 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
評価対象外 |
実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
24時間・365日体制で市民の安全・安心を守る。
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具体的内容 |
大阪市消防局のヘリコプターによる火災防ぎょ、救急、救助、消防訓練及び上空からの一斉広報等の応援に関すること。また救急安心センターおおさかでは救急医療相談に対し24時間・365日、医師・看護師・相談員が対応し、緊急性の判断や応急手当の方法、適切な医療機関の案内を行っており、緊急性がある場合には消防が救急対応する。
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2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000927 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
01(常備消防費) |
06(消防共同運営事業) |
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単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.09 |
− |
0.06 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
340 |
− |
267 |
− |
間接人件費 |
− |
702 |
− |
489 |
− |
直接事業費 |
4,937 |
4,881 |
4,914 |
4,989 |
4,452 |
間接事業費 |
− |
2 |
− |
1 |
− |
フルコスト |
4,937 |
5,925 |
4,914 |
5,746 |
4,452 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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府支出金 |
1,604 |
1,604 |
1,609 |
1,668 |
1,385 |
地方債 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
3,333 |
4,321 |
3,305 |
4,078 |
3,067 |
一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
3,333 |
3,277 |
3,305 |
3,321 |
3,067 |
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