1.事務事業の概要 |
担当課 |
消防本部 (消防本部)警備課 |
所属長名 |
上野隆二 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
消防法第20条・21条、貝塚市開発指導要綱 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
評価対象外 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
消防水利等を適切に配置する事により、火災時における被害を最小限にする。 |
具体的内容 |
市主体による消防水利の設置、開発行為における消防水利の設置指導を行う。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000472 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
12(消防水利等設置事業(臨時)) |
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単位 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
H29決算 |
H30予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.39 |
− |
1.71 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,692 |
− |
5,639 |
− |
間接人件費 |
− |
3,319 |
− |
11,715 |
− |
直接事業費 |
4,391 |
4,178 |
4,141 |
3,247 |
4,141 |
間接事業費 |
− |
8 |
− |
38 |
− |
フルコスト |
4,391 |
9,197 |
4,141 |
20,639 |
4,141 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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府支出金 |
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地方債 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
4,391 |
9,197 |
4,141 |
20,639 |
4,141 |
一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
4,391 |
4,178 |
4,141 |
3,247 |
4,141 |
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