行政評価

事務事業 評価結果の公表
消防本部人事関係事業 消防本部人事関係事業


事務事業コード:080101010
1.事務事業の概要
担当課 消防本部 (消防本部)総務課 所属長名 矢倉 弘憲
政策
体系
計画   第5次総合計画
将来像 3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち 施策 16 即時対応できる消防・救急体制を構築する
個別計画
根拠法令・条例・要綱等
開始年度 昭和63年度以前 終了年度 予定なし
事務事業類型 内部管理事務 評価区分 評価対象外
実施手法 委託なし(市直営) 補助金の支給 なし
事務事業の目的  消防職員の資質を高めるとともに、職務遂行にあたっての安全性、衛生面、職場環境等を向上することにより、より一層の消防・救急・救助業務、また、市民サービスを行う。
具体的内容 ・安全・衛生・職員の各委員会の開催
・教養派遣等により職員の資質向上
・健康診断の実施等による職員の健康管理
・公務災害申請及び時間外勤務の対応による勤務条件の確保
・救急救命士等の養成

2.事務事業実施にかかるコスト
事務事業を構成する予算細目
決算書番号 会計 細目
00000443 010(一般会計) 09(消防費) 01(消防費) 01(常備消防費) 04(消防本部人事関係事業)
00000444 010(一般会計) 09(消防費) 01(消防費) 01(常備消防費) 05(消防本部人事関係事業(臨時))
  単位 H28予算 H28決算 H29予算 H29決算 H30予算
コスト

内訳
投入人員 正職員数 6.34 9.01
嘱託員数 0.0 0.0
人件費 直接人件費 千円 18,089 24,932
間接人件費 44,304 56,941
直接事業費 9,714 12,674 10,403 9,161 9,644
間接事業費 5,253 6,067
フルコスト 9,714 80,320 10,403 97,101 9,644
財源
内訳
使用料及び手数料 千円          
国支出金          
府支出金          
地方債          
その他   69      
一般財源1(=フルコスト−特定財源) 9,714 80,251 10,403 97,101 9,644
一般財源2(=直接事業費−特定財源) 9,714 12,605 10,403 9,161 9,644
備考