行政評価

事務事業 評価結果の公表
交通安全施設管理・整備事業 交通安全施設管理・整備事業


事務事業コード:050101110
1.事務事業の概要
担当課 都市整備部 道路公園課 所属長名 溝端 悦規
政策
体系
計画   第5次総合計画
将来像 3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち 施策 20 安全で便利な道路交通環境をつくる
個別計画
根拠法令・条例・要綱等 道路法
開始年度 昭和63年度以前 終了年度 予定なし
事務事業類型 建設・整備事業 評価区分 通常評価
実施手法 一部委託 補助金の支給 なし
事務事業の目的 車輌・歩行者が安全に通行できるようにする。
具体的内容 カーブミラーの点検・清掃を年1回業者に委託、市民等の通報や関係者による交通安全施設総点検による危険箇所や施設の不備の発見、請負による安全施設の維持補修及び整備を行なう。

2.事務事業実施にかかるコスト
事務事業を構成する予算細目
決算書番号 会計 細目
00000396 010(一般会計) 08(土木費) 02(道路橋梁費) 04(交通安全施設整備費) 01(交通安全施設管理事業)
00000397 010(一般会計) 08(土木費) 02(道路橋梁費) 04(交通安全施設整備費) 02(交通安全施設整備事業(市内一円))
  単位 H28予算 H28決算 H29予算 H29決算 H30予算
コスト

内訳
投入人員 正職員数 1.01 0.78
嘱託員数 0.0 0.0
人件費 直接人件費 千円 6,106 4,471
間接人件費 1,469 804
直接事業費 26,413 20,835 20,363 19,805 25,912
間接事業費 57 57
フルコスト 26,413 28,467 20,363 25,137 25,912
財源
内訳
使用料及び手数料 千円          
国支出金          
府支出金          
地方債 9,000 2,900 0   4,500
その他          
一般財源1(=フルコスト−特定財源) 17,413 25,567 20,363 25,137 21,412
一般財源2(=直接事業費−特定財源) 17,413 17,935 20,363 19,805 21,412
備考

3.活動指標
指標名 単位 H28実績 H29実績 H30見込 R元計画
通学路の安全点検回数 2.0 2.0 2.0 2.0
カーブミラーの修繕基数 22.0 20.0 5.0 20.0
設置の要望基数 11.0 9.0 5.0 10.0

4.成果指標と単位あたりコスト
成果指標1 カーブミラー設置要望基数に対する設置率
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H28実績 H29実績 H30見込 R元計画
毎年度 80.0 維持 72.7 66.7 60.0 80.0
       
成果指標2
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H28実績 H29実績 H30見込 R元計画
         
       

5.事務事業の計画と実績
  計画 実績
交通安全点検2回、カーブミラー設置6基、カーブミラー修繕20箇所等、安全施設の補修・点検・整備を実施した。



6.項目別評価と課題認識
評価項目 評価観点 項目別評価 課題と改善案
妥当性評価 事務事業の目的(対象・意図)は妥当か 妥当である 課題なし。
目的に対して手段は適切か 適切である 課題なし。
公的関与の範囲は適切か(市が実施すべきか) 適切である 課題なし。
効率性評価 コスト削減の余地はないか 余地はない 課題なし。
利便性向上・省力化の余地はないか 余地がない 課題なし。
住民負担は適切か 適切である 課題なし。
有効性評価 目標どおり成果が向上したか 向上した 課題なし。
市民ニーズに的確に応えられたか 応えられた 課題なし。

7.今後の方向性と改善案
今後の方向性 所見
成果 B:現状維持  地元との調整を図り、優先順位を決めて事業を実施する。特に、通学路における安全対策には十分配慮する。
資源配分 B:現状維持
今後の改善案(課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策)
平成30年度から実施できるもの 要望がある場所すべてに設置するのではなく一定の基準を持って設置可能かどうかを精査する。
令和元年度以降から実施できるもの 要望がある場所すべてに設置するのではなく一定の基準を持って設置可能かどうかを精査する。