1.事務事業の概要 |
担当課 |
教育部 青少年人権教育交流館 |
所属長名 |
塚本 伸一 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
37 公共施設等を効果的・効率的に維持・管理する |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立青少年センター条例 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
適切な施設・設備の維持管理により、利用者が安全で安心して館を利用できるようにする。 |
具体的内容 |
・来館者がハート交流館を安全で安心して利用できるよう、電気消防設備点検、施設の警備や清掃業務などを委託している。 ・施設や設備の補修・修繕を、軽微なものは職員で行うほか、必要に応じて随時業者に発注している。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000635 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
29(青少年人権教育交流館維持管理事業) |
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単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.67 |
− |
0.37 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.16 |
− |
0.2 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,259 |
− |
3,136 |
− |
間接人件費 |
− |
1,318 |
− |
550 |
− |
直接事業費 |
2,562 |
4,421 |
2,539 |
2,465 |
2,740 |
間接事業費 |
− |
65 |
− |
51 |
− |
フルコスト |
2,562 |
10,063 |
2,539 |
6,202 |
2,740 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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府支出金 |
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地方債 |
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2,100 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
2,562 |
7,963 |
2,539 |
6,202 |
2,740 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
修繕件数 |
件 |
8.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
館維持管理委託件数 |
件 |
8.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
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4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
事故発生件数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
施設1uあたりコスト |
千円 |
4.86 |
3.78 |
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成果指標2 |
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単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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5.実績 |
グラウンドフェンスの一部の取り換え工事を行った。 |
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