1.事務事業の概要 |
担当課 |
消防本部 消防署 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
個別計画 |
貝塚市救急業務高度化推進計画 |
根拠法令・条例・要綱等 |
消防法・救急業務実施基準・貝塚市救急業務規定・救急救命士法 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
有効的な救急活動、適切な救急医療サービスを行うことで市民等の救命率を向上させる。 |
具体的内容 |
傷病者(救急患者)の症状及び状態を判断し必要な応急処置を行い、迅速に適切な医療機関へ搬送する。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000450 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
01(常備消防費) |
10(常備消防救急出動事業) |
00001103 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
01(常備消防費) |
11(常備消防救急出動事業(臨時)) |
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単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
18.5 |
− |
15.6 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
66,179 |
− |
56,935 |
− |
間接人件費 |
− |
140,263 |
− |
121,477 |
− |
直接事業費 |
4,712 |
4,613 |
3,264 |
3,205 |
4,396 |
間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
フルコスト |
4,712 |
211,055 |
3,264 |
181,617 |
4,396 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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国支出金 |
|
|
|
|
|
府支出金 |
0 |
|
0 |
|
0 |
地方債 |
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|
|
その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
4,712 |
211,055 |
3,264 |
181,617 |
4,396 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
救急資器材の運用・保全予算額 |
千円 |
24300.0 |
2377.0 |
2345.6 |
2350.0 |
救急関連保険加入 |
千円 |
22.0 |
31.0 |
33.2 |
34.0 |
|
|
|
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4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
救急出動件数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
件 |
毎年度 |
|
増加 |
4838.0 |
4853.0 |
4853.0 |
4853.0 |
救急出動1件あたりのコスト |
千円 |
43.62 |
37.42 |
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成果指標2 |
|
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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