行政評価

事務事業 評価結果の公表
消防公用車整備事業 消防公用車整備事業


事務事業コード:080201080
1.事務事業の概要
担当課 消防本部 (消防本部)警備課 所属長名 上野 隆二
政策
体系
計画   第5次総合計画
将来像 3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち 施策 16 即時対応できる消防・救急体制を構築する
個別計画
根拠法令・条例・要綱等 消防法、消防組織法、消防力の基準
開始年度 昭和63年度以前 終了年度 予定なし
事務事業類型 建設・整備事業 評価区分 簡易評価
実施手法 委託なし(市直営) 補助金の支給 なし
事務事業の目的 計画的な消防車両等の更新整備により市民の安全・安心を守る。
具体的内容 走行距離・車両年数・法律適合等により、車両更新を計画。
更新車両決定後は仕様書を作成し、入札にて艤装業者を決定。細部にわたり艤装の指示。
又、緊急車両の届出、中間検査・完成検査の実施、及び納車時の検品検査を行う。

2.事務事業実施にかかるコスト
事務事業を構成する予算細目
決算書番号 会計 細目
00000474 010(一般会計) 09(消防費) 01(消防費) 03(消防施設費) 11(公用車整備事業(投資))
  単位 H27予算 H27決算 H28予算 H28決算 H29予算
コスト

内訳
投入人員 正職員数 0.13 0.11
嘱託員数 0.0 0.0
人件費 直接人件費 千円 526 451
間接人件費 1,041 903
直接事業費 0 0 34,954 31,212 20,315
間接事業費 3 2
フルコスト 0 1,570 34,954 32,568 20,315
財源
内訳
使用料及び手数料 千円          
国支出金     14,807 12,166 0
府支出金          
地方債     18,000 11,400 18,500
その他          
一般財源1(=フルコスト−特定財源) 0 1,570 2,147 9,002 1,815
備考

3.活動指標
指標名 単位 H27実績 H28実績 H29見込 H30計画
走行距離・年数による更新台数 0.0 1.0 1.0 1.0

4.成果指標と単位あたりコスト
成果指標1 総更新台数
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H27実績 H28実績 H29見込 H30計画
毎年度   維持 0.0 1.0 1.0 1.0
更新車両1台あたりのコスト 千円   32568.0    
成果指標2
単位 目標年度 目標値 指標数値の目指す方向 H27実績 H28実績 H29見込 H30計画
毎年度   増加        
       

5.実績
二色出張所、高規格救急車の更新を完了し、修理費削減、燃費向上、環境対策も達成する。