| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 (消防本部)警備課 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策 体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市消防本部の組織に関する規則 第10条(3)イ(キ) |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
火災時、初期消火活動の実施及び技術向上や、受益者の火災に対する意識向上の啓発を行う。 |
| 具体的内容 |
市民・市内事業所等に対し、初期消火・避難等の指導を行う。 |
| 2.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
|
|
|
|
|
|
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.5 |
− |
1.14 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,384 |
− |
4,009 |
− |
| 間接人件費 |
− |
11,393 |
− |
8,710 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
36 |
− |
22 |
− |
| フルコスト |
0 |
16,813 |
0 |
12,741 |
0 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
0 |
16,813 |
0 |
12,741 |
0 |
| 3.活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 消防訓練回数 |
回 |
115.0 |
109.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
火災時の初期消火実施率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| % |
毎年度 |
100.0 |
増加 |
62.0 |
83.3 |
100.0 |
100.0 |
| 消防訓練1回あたりコスト |
千円 |
271.18 |
152.95 |
|
|
| 成果指標2 |
火災時の初期消火成効率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| % |
毎年度 |
100.0 |
増加 |
58.0 |
33.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
289.88 |
386.09 |
|
|
| 5.実績 |
| 昨年度と同規模の訓練回数維持に努めました。 |
|