1.事務事業の概要 |
担当課 |
消防本部 (消防本部)警備課 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
道路交通法
船舶安全法 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
簡易評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
各車両等の性能を維持をすることにより、市民の安全・安心を守る。 |
具体的内容 |
現在、消防本部では消防自動車を10台、救急自動車(非常用救急車1台含む)を4台、その他公用車を5台、消防団用消防自動車9台の計28台を維持管理している。 また水難救助資機材として、小型船舶(アルミ・ゴム製)2艇も所有している。 これらの車両等について、関係法規に適合するよう、車両・船舶の点検・検査等を実施し、維持管理を行う。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000471 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
10(公用車維持管理事業) |
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単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.39 |
− |
0.11 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,705 |
− |
776 |
− |
間接人件費 |
− |
3,250 |
− |
1,228 |
− |
直接事業費 |
7,925 |
6,520 |
7,409 |
6,344 |
6,807 |
間接事業費 |
− |
9 |
− |
2 |
− |
フルコスト |
7,925 |
11,484 |
7,409 |
8,350 |
6,807 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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府支出金 |
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地方債 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
7,925 |
11,484 |
7,409 |
8,350 |
6,807 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
車検回数 |
回 |
15.0 |
14.0 |
15.0 |
14.0 |
法定12か月点検 |
回 |
9.0 |
14.0 |
9.0 |
14.0 |
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4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
車両故障回数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
回 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
14.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
車両及び船舶1台あたりの平均経費 |
千円 |
35.9 |
32.6 |
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成果指標2 |
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単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
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毎年度 |
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増加 |
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5.実績 |
活動指標にある法定検査及び点検以外にも、毎始業時、夕刻、翌朝の3回始動点検を実施し、更に週1回を機械手入れとして、重点点検を実施している。 |
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