1.事務事業の概要 |
担当課 |
消防本部 (消防本部)警備課 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
消防法・電波法・消防無線局運用規定 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
通信設備を効率的、適切に維持することにより、災害に備える。 |
具体的内容 |
高機能消防指令センター及び消防無線設備の機能を維持する為、定期的な点検を行う。 |
2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000448 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
04(通信設備維持管理事業) |
00000982 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
05(通信設備維持管理事業(臨時)) |
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単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.17 |
− |
0.11 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,039 |
− |
783 |
− |
間接人件費 |
− |
1,726 |
− |
1,235 |
− |
直接事業費 |
15,241 |
16,195 |
16,766 |
16,949 |
15,369 |
間接事業費 |
− |
4 |
− |
2 |
− |
フルコスト |
15,241 |
18,964 |
16,766 |
18,969 |
15,369 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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府支出金 |
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地方債 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
15,241 |
18,964 |
16,766 |
18,969 |
15,369 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
消防無線機の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
指令装置の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
電話設備の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
通信設備が正常に機能した日数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
日 |
毎年度 |
365.0 |
維持 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
1日あたり維持管理コスト |
千円 |
51.96 |
51.97 |
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成果指標2 |
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単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
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毎年度 |
|
増加 |
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5.実績 |
単発的な故障・アプリケーションエラーは発生したが、定期的な点検を行う事により、各機械の安定稼働を維持した。 |
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