| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 (消防本部)警備課 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
消防法・電波法・消防無線局運用規定 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
通信設備を効率的、適切に維持することにより、災害に備える。 |
| 具体的内容 |
高機能消防指令センター及び消防無線設備の機能を維持する為、定期的な点検を行う。 |
| 2.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000448 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
04(通信設備維持管理事業) |
| 00000982 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
05(通信設備維持管理事業(臨時)) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.17 |
− |
0.11 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,039 |
− |
783 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,726 |
− |
1,235 |
− |
| 直接事業費 |
15,241 |
16,195 |
16,766 |
16,949 |
15,369 |
| 間接事業費 |
− |
4 |
− |
2 |
− |
| フルコスト |
15,241 |
18,964 |
16,766 |
18,969 |
15,369 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
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|
|
|
| 府支出金 |
|
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| 地方債 |
|
|
|
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|
| その他 |
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| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
15,241 |
18,964 |
16,766 |
18,969 |
15,369 |
| 3.活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 消防無線機の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 指令装置の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 電話設備の点検回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 4.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
通信設備が正常に機能した日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 日 |
毎年度 |
365.0 |
維持 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
| 1日あたり維持管理コスト |
千円 |
51.96 |
51.97 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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| 5.実績 |
| 単発的な故障・アプリケーションエラーは発生したが、定期的な点検を行う事により、各機械の安定稼働を維持した。 |
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