1.事務事業の概要 |
担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
亀岡 弘明 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
21 安全な水を安定して供給し、健全な水循環を維持する |
個別計画 |
第3次貝塚市中長期下水道整備計画 |
根拠法令・条例・要綱等 |
下水道法、下水道法施行令、都市計画法 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
市民に雨水整備事業に対する理解を求め、災害に強い社会基盤の整備を行う。 |
具体的内容 |
雨水全体計画のうち浸水被害のある区域については事業認可区域を設定し国庫補助制度を活用して浸水を解消する。浸水解消手段としては、雨水管等下水道施設を建設し既設水路の取り込みを行い、雨水をすみやかに河川に排水する。 平成23から32年度までの10ヶ年の市の下水道(汚水、雨水)整備方針を示す『第3次貝塚市中長期下水道整備計画』に基づき、雨水事業を引き続き推進していく。
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2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000754 |
040(下水道特別会計) |
02(事業費) |
01(下水道建設費) |
01(下水道建設費) |
03(下水道建設事業(雨水)) |
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単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.41 |
− |
2.54 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
16,339 |
− |
17,497 |
− |
間接人件費 |
− |
1,434 |
− |
1,566 |
− |
直接事業費 |
221,300 |
177,929 |
213,300 |
152,601 |
221,800 |
間接事業費 |
− |
1,290 |
− |
1,342 |
− |
フルコスト |
221,300 |
196,992 |
213,300 |
173,006 |
221,800 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
41,300 |
36,010 |
24,000 |
23,913 |
44,193 |
府支出金 |
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地方債 |
179,500 |
110,900 |
175,700 |
124,600 |
147,300 |
その他 |
0 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
500 |
50,082 |
13,600 |
24,493 |
30,307 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
雨水管施工延長 |
m |
155.0 |
100.0 |
82.0 |
145.0 |
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4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
雨水整備面積 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
ha |
毎年度 |
|
増加 |
1.57 |
1.57 |
0.39 |
0.4 |
整備面積1haあたりコスト |
千円 |
125472.61 |
110194.9 |
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成果指標2 |
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単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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5.実績 |
平成27年度に引き続き、北境川排水区の老朽施設の更生を行った。 |
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