1.事務事業の概要 |
担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策 体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
将来像 |
3 みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
15 災害に強いまちをつくる |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
河川法 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
事務事業の目的 |
市内排水路の通水能力の維持が確保される |
具体的内容 |
市内排水路の施設機能保全、破損等に起因する事故防止に留意し、排水路工事の施工を行い、また市民からの破損、堆積物除去等の緊急通報があればただちに調査の上、補修処置、浚渫等を行う。
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2.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000403 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
03(河川費) |
01(河川管理費) |
01(河川維持補修事業) |
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単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.2 |
− |
1.1 |
− |
嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
6,227 |
− |
6,122 |
− |
間接人件費 |
− |
1,717 |
− |
1,593 |
− |
直接事業費 |
9,938 |
9,430 |
9,539 |
8,725 |
8,531 |
間接事業費 |
− |
74 |
− |
62 |
− |
フルコスト |
9,938 |
17,448 |
9,539 |
16,502 |
8,531 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国支出金 |
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|
府支出金 |
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地方債 |
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その他 |
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一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
9,938 |
17,448 |
9,539 |
16,502 |
8,531 |
3.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
排水路工事件数 |
件 |
1.0 |
4.0 |
1.0 |
1.0 |
堆積物の除去・補修等の件数 |
件 |
487.0 |
587.0 |
440.0 |
440.0 |
不法投棄物の撤去件数 |
件 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
4.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
処理件数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
件 |
毎年度 |
770.0 |
増加 |
518.0 |
621.0 |
471.0 |
471.0 |
処理1件あたりのコスト |
千円 |
33.68 |
26.57 |
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成果指標2 |
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単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
千円 |
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5.実績 |
市内排水路について定期的なパトロールのほか、大雨や台風などの気象の前にも随時パトロールを実施し、不具合の対処を行った。 |
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