1.事務事業の概要 |
担当課 |
都市政策部 契約検査課 |
所属長名 |
増本 光明 |
政策 体系 |
総合計画 |
第5章 構想実現の方策 |
第3節 「行政の効率化」による実現 |
基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進(契約検査課) |
個別計画 |
|
根拠法令・条例・要綱等 |
地方自治法、市契約規制、貝塚市工事検査要綱、市公共工事等関係課連絡会規約 |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
具体的内容 |
原課から提出された設計図書の書類検査、現地で工事完了検査を行う。又、工事現場の安全パトロールを実施する。 |
2.事務事業の目的 |
対象(働きかける相手・もの) |
工事請負者 |
受益者(誰を・何を) |
工事請負者、市民 |
事務事業の意図(どういう状態にしたいのか) |
安全かつ適正な施工を行わせ、構造物の品質を確保する。 |
行政の役割 |
適正な検査を行い、業者の施工能力、技術力を評価する。 |
3.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000379 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
01(土木管理費) |
01(土木総務費) |
03(工事等検査事業) |
|
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.32 |
|
0.55 |
|
嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
2,429 |
|
3,646 |
|
間接人件費 |
|
125 |
|
0 |
|
直接事業費 |
8 |
6 |
8 |
5 |
8 |
間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
フルコスト |
8 |
2,560 |
8 |
3,651 |
8 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
国庫支出金 |
|
|
|
|
|
府支出金 |
|
|
|
|
|
市債 |
|
|
|
|
|
その他 |
|
6 |
|
5 |
|
一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
8 |
2,554 |
8 |
3,646 |
8 |
一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
8 |
0 |
8 |
0 |
8 |
4.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
安全パトロール回数 |
回 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
検査回数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
回 |
毎年度 |
310.0 |
維持 |
306.0 |
306.0 |
310.0 |
310.0 |
検査1回あたり |
千円 |
8.37 |
11.93 |
|
|
成果指標2 |
|
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.事務事業の計画と実績 |
|
計画 |
実績(昨年からの改善状況) |
平成25年度 |
現状維持。 |
現状維持 |
8.今後の方向性と改善案 |
今後の方向性 |
方向性 |
所見 |
― |
― |
職場からの改善案(課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策) |
平成26年度から実施できるもの |
現状維持 |
平成27年度から実施できるもの |
特になし |
|