1.事務事業の概要 |
担当課 |
都市政策部 契約検査課 |
所属長名 |
増本 光明 |
政策 体系 |
総合計画 |
第5章 構想実現の方策 |
第3節 「行政の効率化」による実現 |
基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進(契約検査課) |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
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開始年度 |
平成15年度 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
具体的内容 |
ホームページに入札結果や入札参加願等を掲載し、庁内イントラネットに登録業者名、庁内で使用する消耗品単価表を掲載して、市民・業者・職員に情報サービスを提供する。 |
2.事務事業の目的 |
対象(働きかける相手・もの) |
業者、職員 |
受益者(誰を・何を) |
業者、市民、職員 |
事務事業の意図(どういう状態にしたいのか) |
公共工事に対する市民の信頼の確保と建設業者の健全な発達。 |
行政の役割 |
利便性の向上と入札・契約事務のより一層の透明性を図る。 |
3.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000050 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
05(財産管理費) |
11(情報公開事務) |
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単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.63 |
|
1.3 |
|
嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
4,312 |
|
7,571 |
|
間接人件費 |
|
250 |
|
0 |
|
直接事業費 |
5 |
5 |
5 |
4 |
0 |
間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
フルコスト |
5 |
4,567 |
5 |
7,575 |
0 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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国庫支出金 |
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府支出金 |
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|
市債 |
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|
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|
|
その他 |
|
|
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|
|
一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
5 |
4,567 |
5 |
7,575 |
0 |
一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
5 |
5 |
5 |
4 |
0 |
4.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
庁内で使用する消耗品単価表の掲載回数 |
回 |
8.0 |
1.0 |
2.0 |
2.0 |
|
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|
|
|
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5.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
情報公開回数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
回数 |
毎年度 |
90.0 |
維持 |
83.0 |
87.0 |
90.0 |
90.0 |
情報公開1回あたり |
千円 |
55.02 |
87.07 |
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成果指標2 |
|
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
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6.事務事業の計画と実績 |
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計画 |
実績(昨年からの改善状況) |
平成25年度 |
現状維持。 |
去年と同程度の情報公開をした。 |
8.今後の方向性と改善案 |
今後の方向性 |
方向性 |
所見 |
― |
― |
職場からの改善案(課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策) |
平成26年度から実施できるもの |
現状維持 |
平成27年度から実施できるもの |
特になし |
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