| 1.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務部 納税課 |
所属長名 |
清水 均 |
政策 体系 |
総合計画 |
第5章 構想実現の方策 |
第3節 「行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進(納税課) |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
市広報、ホームページ掲載やポスター掲示により、市税の納期内納付や口座振替を促す
|
| 2.事務事業の目的 |
| 対象(働きかける相手・もの) |
納税義務者・各金融機関 |
| 受益者(誰を・何を) |
市民 |
| 事務事業の意図(どういう状態にしたいのか) |
市民の納期内納付や口座振替が促進される |
| 行政の役割 |
納税について、わかり易く的確に周知・広報を行う |
| 3.事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000133 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
02(徴税費) |
02(賦課徴収費) |
13(市税納付啓発事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.34 |
|
0.45 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
2,391 |
|
2,943 |
|
| 間接人件費 |
|
359 |
|
464 |
|
| 直接事業費 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
| 間接事業費 |
|
88 |
|
122 |
|
| フルコスト |
36 |
2,874 |
36 |
3,565 |
36 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
36 |
2,874 |
36 |
3,565 |
36 |
| 一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
| 4.活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 市広報掲載回数 |
回 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
| ポスター配布・掲示枚数 |
枚数 |
70.0 |
70.0 |
80.0 |
80.0 |
| |
|
|
|
|
|
| 5.成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
督促状発付率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| % |
毎年度 |
11.93 |
維持 |
11.93 |
13.63 |
13.63 |
13.63 |
| |
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 6.事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績(昨年からの改善状況) |
| 平成25年度 |
はーもにーバスにおける納付啓発ポスターの掲示など、新たな啓発手段の実施。また、ホームページの改良の検討。 |
市内を巡回するはーもにーバスに、市税の納期を周知するポスターの掲示を実施した。 |
| 8.今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案(課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策) |
| 平成26年度から実施できるもの |
ホームページの改良を行い、効果的な運用を目指す。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
新たな啓発手段の考案に努める。 |
|