1.事務事業の概要 |
担当課 |
総務部 庶務課 |
所属長名 |
信野 隆敏 |
政策 体系 |
総合計画 |
第5章 構想実現の方策 |
第3節 「行政の効率化」による実現 |
基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進(庶務課) |
個別計画 |
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根拠法令・条例・要綱等 |
地方自治法第238条(公有財産の範囲及び分類) |
開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
実施手法 |
委託なし(市直営) |
補助金の支給 |
なし |
具体的内容 |
公用車の一部を集中管理し、車両を保有しない課等に貸出しする |
2.事務事業の目的 |
対象(働きかける相手・もの) |
公用車 |
受益者(誰を・何を) |
公用車の貸出を希望する職員 |
事務事業の意図(どういう状態にしたいのか) |
必要な職員がいつでも使用できるよう効率的利用を図るとともに安心して走行できるようにする |
行政の役割 |
財産(公用車)の有効活用を図る |
3.事務事業実施にかかるコスト |
事務事業を構成する予算細目 |
決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
00000044 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
05(財産管理費) |
05(公用車管理事業) |
00000045 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
05(財産管理費) |
06(公用車管理事業(臨時)) |
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単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト の 内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.26 |
|
0.26 |
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嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
1,351 |
|
1,354 |
|
間接人件費 |
|
471 |
|
443 |
|
直接事業費 |
4,089 |
3,404 |
2,461 |
2,219 |
6,244 |
間接事業費 |
|
50 |
|
119 |
|
フルコスト |
4,089 |
5,276 |
2,461 |
4,135 |
6,244 |
財源 内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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|
国庫支出金 |
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|
|
府支出金 |
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|
市債 |
|
|
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|
|
その他 |
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|
一般財源1(=フルコスト−特定財源) |
4,089 |
5,276 |
2,461 |
4,135 |
6,244 |
一般財源2(=直接事業費−特定財源) |
4,089 |
3,404 |
2,461 |
2,219 |
6,244 |
4.活動指標 |
指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
燃料費 |
千円 |
488.0 |
465.3 |
465.3 |
465.3 |
修繕費 |
千円 |
144.0 |
110.4 |
110.4 |
110.4 |
|
|
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|
|
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5.成果指標と単位あたりコスト |
成果指標1 |
管理する公用車台数 |
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
台 |
毎年度 |
7.0 |
維持 |
7.0 |
7.0 |
6.0 |
6.0 |
車両1台あたりの管理コスト |
千円 |
753.71 |
590.71 |
|
|
成果指標2 |
|
単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
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6.事務事業の計画と実績 |
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計画 |
実績(昨年からの改善状況) |
平成25年度 |
公用車利用の自粛を職員に求めていく。 |
公用車広告掲載の実績が2件となった。 |
8.今後の方向性と改善案 |
今後の方向性 |
方向性 |
所見 |
― |
― |
職場からの改善案(課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策) |
平成26年度から実施できるもの |
・運転日誌の適正記録を徹底。 ・リース方式等による公用車の集中管理の研究(公用車所有課における実態調査等)。 ・燃費性能の優れた車両への買い替え。 |
平成27年度から実施できるもの |
・公用車の安全かつ効率的な使用についての職員向け啓発(運転日誌の記録についてなど)の実施。 |
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